Última atualização em 30/04/2025 14:41
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Total: R$ 11.641.582,30
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL /
ASSISTENCIA SOCIAL BASICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. R$ 1.388,52 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
GABINETE DO PREFEITO Diárias - Civil 10/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E TELEBRAS, NO PERIODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2018. R$ 1.400,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
GABINETE DO PREFEITO Diárias - Civil 21/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUARTRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CEF, NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. R$ 1.400,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER /
APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. R$ 1.400,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO /
POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. R$ 1.400,00 Setembro/2018 Ver detalhe
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 27/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAC. R$ 1.400,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. R$ 1.450,02 Setembro/2018 Ver detalhe
PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE /
VALORIZACAO DA EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 06/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS /
ASSISTENCIA SOCIAL BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENTE SOCIAL. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11/09/2018 VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO VAN SPRIT PLACA PIB1620 DF EM VIAGENS A CIDADE DE TERESINAPI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE /
VALORIZACAO DA EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO /
POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO /
GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
PROCURADORIA GERAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO /
POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PRESIDENTE DE COMISSAO DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL /
ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. R$ 1.500,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO /
ACOES DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Material de Consumo 28/08/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R$ 1.512,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/09/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. R$ 1.534,50 Setembro/2018 Ver detalhe
PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE /
VALORIZACAO DA EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. R$ 1.537,31 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
HOSPITAL MUNICIPAL Material de Consumo 05/09/2016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. R$ 1.592,40 Setembro/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO /
GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
GABINETE DO PREFEITO Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 11/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO POLIAMENTO DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO BARTOLOMEU NESTE MUNICIPIO. R$ 1.600,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO /
POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADO NA CONTA 4561. R$ 1.600,00 Setembro/2018 Ver detalhe
ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
VALORIZACAO DA EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Material de Consumo 28/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 179KG DE PAES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. R$ 1.611,00 Setembro/2018 Ver detalhe