Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.303.958,85
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS PI. | R$ 2.520,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERV MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 02 2024. | R$ 2.706,72 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GRUPO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA PREFEITURA. | R$ 2.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
CONTRIBUICAO A ENTIDADES / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.895,41 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.900,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
RECUPERACAO E CONSERV DOS CALCAMENTOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE MARTINS , PADRE CICERO E MATHEUS PERREIRA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.965,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.971,54 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO, PARA ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITUERA. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.083,03 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, JUNTO AO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES, NO PERIDO DE 10 02 A 13 02 2025. | R$ 3.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DE CARRO L-200, DESTA PREFEITURA. | R$ 3.260,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA FAMILIAS CORENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.328,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 22/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEU2015 65R, BATERIA CRAL, FILTRO DE OLEO E PETRONAS SELENIA); DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.351,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | R$ 3.369,84 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DO COMPRESSOR EVAPORADOR, GAS E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | R$ 3.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 3.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A CHEFE DE DIVISAO, COM DESTINO A CIDADE DE CANTO DO BURITI-PI, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BRANCO DO BRASIL, NO DIA 05 02 2025. | R$ 3.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 3.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINA), DOS PATIOS DAS ESCOLAS, MADALENA DA COSTA E SILVA E WILSON PARENTE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.425,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |