Empenhos emitidos
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R$ 3.049.177,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA FAMILIAS CORENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Sentenças Judiciais | 12/11/2025 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8736-X DESTA SECRETARIA. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEU 185 60R15, 175 65R14 E 195 55R15); DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DESTA PREFEITURA. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | R$ 775,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CORREICAO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 780,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/11/2025 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DA LOCALIDADE BURITI, NESTE MUNICIPIO. | R$ 780,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA EM VEICULO DESTA PREFEITURA. | R$ 780,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VACINACAO DE REBANHO CONTRA BRUCELOSE,NESTE MUNICIPIO. | R$ 780,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VACINACAO DE REBANHO CONTRA BRUCELOSE NESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIAT ARGO (VERIFICACAO GERAL E PEQUENOS AJUSTES) E TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR NO VEICULO FIAT TORO. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA,NESTE MUNICIPIO. | R$ 830,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR EMPENAHDO REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 840,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 860,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 864,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Obras e Instalações | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ТК MEDICAO DO CONTRATO NТК 04112025007 2025, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPIDO NO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 900,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JULHO DE SETEMBRO. | R$ 900,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 900,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 920,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE ENSINO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 930,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 930,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |